O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 02/01/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição:
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 379.000,00 379.000,00 379.000,00 379.000,00
1005 - PROJETO COLETA SELETIVA 35.000,00 0,00 0,00 0,00
1006 - PARQUE INDUSTRIAL DE IBIRUBÁ 60.000,00 7.659,74 7.659,74 7.659,74
1009 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS 916.749,84 781.794,26 694.444,26 694.444,26
1010 - CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 3.363.546,04 2.938.778,87 676.494,72 676.494,72
1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 1.454.000,00 1.224.000,00 1.224.000,00 1.224.000,00
1014 - CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO NO INTERIOR 218.224,49 85.055,90 85.055,90 85.055,90
1016 - IMÓVEIS PARA LOTEAMENTO POPULAR 1.652.805,67 1.512.798,93 1.466.845,29 1.466.845,29
1018 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 2.391.535,71 1.955.139,05 827.941,59 827.941,59
1021 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS - SAÚDE 1.208.621,49 1.206.070,00 1.206.070,00 1.206.070,00
1023 - PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA JÚLIO ROSA 1.655.000,11 1.655.000,11 1.655.000,11 1.655.000,11
1024 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS 436.867,34 322.923,94 78.969,76 78.969,76
1041 - ACADEMIAS AO AR LIVRE 0,00 0,00 0,00 0,00
1044 - IMPLANTAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1045 - ESTRUTURA DE INTERNET NO INTERIOR 140.000,00 60.743,18 60.743,18 60.743,18
2001 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS 1.980.000,00 1.961.812,61 1.961.812,61 1.961.812,61
2007 - SUPORTE DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO 905.000,00 824.498,91 812.016,81 803.960,19
2008 - RECEPÇÕES E HOMENAGENS 22.000,00 3.036,22 3.036,22 3.036,22
2010 - FESTIVIDADES E EVENTOS DO MUNICÍPIO 1.137.000,00 1.083.493,89 1.031.208,34 1.031.208,34
2011 - DIVULGAÇÕES E PUBLICIDADES 599.000,00 567.476,04 561.187,96 553.955,16
2012 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 336.000,00 322.256,39 319.708,63 317.764,07
2013 - MANUTENÇÃO DA JUNTA ALISTAMENTO MILITAR 171.000,00 149.982,71 149.542,19 149.542,19
2014 - PROMOÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS 349.000,00 147.334,65 134.647,20 134.647,20
2015 - SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2.810.500,00 2.704.271,04 2.482.193,89 2.402.158,43
2016 - PROJETOS E CONVÊNIOS 126.000,00 106.080,85 106.080,85 105.969,39
2017 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 911.000,00 805.834,72 789.551,63 780.026,28
2019 - CENTRAIS TELEFÔNICAS E INFORMÁTICA 45.000,00 27.102,52 23.201,00 23.201,00
2020 - SETOR DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO 499.000,00 478.203,18 475.353,90 474.954,27
2021 - MANUTENÇÃO DA COMPAQ 169.000,00 156.686,32 155.006,32 155.006,32
2022 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 292.500,00 262.068,28 262.068,28 262.068,28
2024 - ATIVIDADES DE ESTÁGIOS REMUNERADOS 227.700,00 195.136,83 195.136,83 195.136,83
2025 - SALA DO EMPREENDEDOR 241.000,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00
2026 - SUPORTE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 523.000,00 478.530,43 465.892,35 464.595,06
2027 - ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL 1.288.000,00 1.034.918,13 1.013.966,43 1.011.242,26
2028 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 805.000,00 637.754,27 579.290,93 579.290,93
2029 - SINE-SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO 106.000,00 40.106,64 38.418,96 38.418,96
2031 - FEIRAS E EXPOSIÇÕES 507.000,00 468.709,33 468.543,76 468.543,76
2032 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL 95.000,00 45.816,98 45.816,98 45.816,98
2033 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO SETOR METAL MECÂNICO 360.000,00 318.398,10 318.398,10 318.398,10
2034 - PROMOÇÃO DE CAMPANHAS E INCENTIVO AO COMÉRCIO 190.000,00 138.600,00 138.600,00 138.300,00
2035 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA 420.000,00 348.778,83 348.778,83 346.054,53
2036 - SERVIÇO DE INSPETORIA MUNICIPAL-SIM 328.000,00 302.780,76 302.780,76 301.955,58
2037 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 654.000,00 507.385,37 501.309,95 500.718,61
2038 - SUPORTE DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO 541.000,00 442.924,09 439.237,01 437.114,72
2041 - AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 718.000,00 542.287,18 381.094,20 381.094,20
2042 - SUPORTE DA SECRETARIA DA FAZENDA 563.000,00 486.431,16 463.358,48 461.370,56
2043 - FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 620.200,00 586.911,02 584.509,85 584.509,85
2044 - PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA 1.990.000,00 1.954.999,84 1.954.999,84 1.881.561,89
2045 - SETOR DE PESSOAL 600.000,00 525.370,79 519.181,99 515.380,92
2048 - SENTENÇAS JUDICIAIS 201.000,00 124.607,58 124.607,58 124.607,58
2052 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES 11.104.500,00 10.514.980,05 10.450.141,73 10.422.988,24
2053 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 4.507.000,00 4.472.605,78 4.401.717,89 4.394.214,92
2054 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES 707.000,00 651.981,17 651.981,17 651.981,17
2055 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES 711.000,00 708.067,19 708.067,19 708.067,19
2056 - ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 11.712.762,17 10.611.073,28 10.512.684,81 10.496.078,91
2058 - SUPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO 4.069.300,00 3.967.627,41 3.904.928,63 3.895.099,22
2063 - CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 21.000,00 84,00 84,00 84,00
2065 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 20.000,00 17.048,45 17.048,45 17.048,45
2067 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 3.133.660,08 2.994.431,16 2.976.676,03 2.972.322,89
2071 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 362.000,00 352.337,82 352.337,82 352.337,82
2072 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 256.000,00 255.477,01 255.477,01 255.477,01
2073 - TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA 592.000,00 528.792,13 528.792,13 528.792,13
2074 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 375.500,00 297.544,80 297.544,80 297.544,80
2076 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 647.500,00 555.707,24 555.707,24 555.707,24
2077 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL 65.000,00 56.348,04 56.348,04 56.348,04
2078 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 292.000,00 286.131,64 286.131,64 286.131,64
2079 - SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 783.000,00 771.504,80 766.507,23 766.025,36
2082 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 138.000,00 105.142,32 105.142,32 105.142,32
2083 - APOIO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO 115.150,00 107.122,07 107.122,07 107.122,07
2084 - EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE 754.200,00 746.633,08 746.633,08 743.889,34
2085 - MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA/CASA DO ARTESANATO 275.000,00 195.646,18 193.762,25 193.762,25
2086 - MANUTENÇÃO MUSEU E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 232.000,00 131.749,38 124.297,43 123.675,65
2087 - APOIO CULTURAL A EVENTOS E ENTIDADES DIVERSAS 493.427,99 362.021,63 353.321,63 353.321,63
2088 - QUALIFICAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2090 - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS 192.000,00 94.226,83 94.226,83 93.635,49
2091 - APOIO AOS JOGOS ESCOLARES 22.000,00 19.297,00 19.297,00 19.297,00
2092 - APOIO A ENTIDADES OU ATLETAS 421.766,00 193.501,28 193.501,28 193.501,28
2093 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS 480.000,00 433.959,27 422.373,15 422.373,15
2094 - ESCOLINHAS ESPORTIVAS 353.766,00 330.833,00 290.833,00 290.833,00
2095 - SUPORTE DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 836.000,00 793.898,77 788.141,78 785.408,22
2096 - AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS 562.500,00 522.900,95 517.726,57 517.331,51
2097 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 2.067.000,00 1.748.250,69 1.645.221,91 1.643.638,57
2098 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS 2.346.271,20 1.904.337,51 1.872.597,00 1.870.504,91
2099 - REDES DE CANALIZAÇÃO PLUVIAL E CLOACAL 293.000,00 239.739,10 208.613,80 208.613,80
2100 - LIMPEZA PÚBLICA 1.525.950,00 1.467.479,24 1.451.815,08 1.445.744,96
2101 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO 991.000,00 931.158,21 748.270,89 747.655,02
2102 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.570.000,00 1.319.556,17 804.313,48 804.313,48
2103 - CEMITÉRIO MUNICIPAL 30.000,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00
2104 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 560.000,00 487.994,15 356.505,49 356.505,49
2105 - MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS 210.000,00 104.516,59 104.367,84 104.367,84
2106 - AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA 500.649,00 436.046,60 436.046,60 436.046,60
2107 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E PASSEIOS PÚBLICOS 1.011.495,91 807.494,28 779.830,98 778.709,76
2108 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ABRIGOS 31.000,00 23.640,00 23.640,00 23.640,00
2110 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES 687.483,00 503.058,18 390.950,50 390.950,50
2111 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES 416.000,00 320.549,02 315.088,23 313.812,76
2112 - SUPORTE DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 1.125.100,00 1.035.164,25 1.010.311,81 1.007.808,48
2113 - CONSELHOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 14.000,00 3.939,34 3.939,34 3.939,34
2115 - CONSELHO TUTELAR 485.500,00 457.601,87 453.121,66 449.788,57
2117 - CASA DE PASSAGEM E ACOLHIMENTO 196.000,00 143.107,68 143.107,68 142.481,73
2118 - AÇÕES DE CARÁTER COMUNITÁRIO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS 261.000,00 194.536,42 184.071,57 183.160,77
2119 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA AO IDOSO 96.000,00 86.968,50 45.523,33 45.523,33
2120 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00
2121 - PADARIAS COMUNITÁRIAS 73.000,00 30.757,85 30.385,64 30.385,64
2122 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA À FAMÍLIA 718.800,45 462.924,72 462.924,72 462.254,99
2123 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 13.000,00 0,00 0,00 0,00
2125 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 172.682,76 28.424,81 24.296,50 24.296,50
2126 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO IDOSO - ALTA COMPLEXIDADE 572.983,00 402.332,51 397.332,51 397.332,51
2127 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MÉDIA COMPLEXIDADE 284.100,00 142.000,00 125.500,00 125.500,00
2128 - SUPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE 1.988.900,00 1.745.055,88 1.736.204,13 1.730.813,66
2129 - ATENDIMENTO À SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 13.336.379,00 13.212.879,67 13.187.506,80 13.174.799,95
2130 - MANUTENÇÃO DA FROTA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE 2.602.000,00 2.565.354,57 2.473.261,16 2.471.645,71
2131 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 3.736.010,71 3.568.890,22 2.140.023,30 2.118.963,71
2132 - ATENDIMENTO À SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA 4.114.900,20 3.769.281,31 3.738.120,63 3.730.447,99
2133 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA 9.456.441,60 8.559.563,48 8.421.768,94 8.372.816,41
2134 - TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS 1.100.000,00 1.020.000,00 833.566,49 833.566,49
2135 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 999.858,96 791.406,03 715.033,74 707.488,06
2138 - OFICINAS TERAPÊUTICAS 84.000,00 50.723,94 50.723,94 50.723,94
2141 - SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO TERAPÊUTICO 1.183.000,00 1.180.469,87 1.162.254,01 1.162.254,01
2144 - ATENDIMENTO À SAÚDE - REDE HOSPITALAR 3.441.181,00 3.345.648,21 3.345.648,21 3.345.648,21
2146 - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 1.654.004,06 1.516.448,40 1.467.181,84 1.461.581,84
2148 - CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE 23.000,00 10.185,02 10.185,02 10.185,02
2150 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2.414.285,90 2.257.205,59 2.249.246,61 2.247.601,79
2152 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM 326.000,00 313.233,18 313.233,18 312.717,54
2153 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PREVENÇÃO DE DOENÇAS 395.000,00 326.357,01 326.357,01 326.264,01
2157 - AÇÕES DO GABINETE DA PRIMEIRA-DAMA 16.000,00 0,00 0,00 0,00
2165 - ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 100.000,00 90.667,42 90.667,42 90.667,42
2168 - AUXÍLIO PARA MELHORIAS HABITACIONAIS 200.000,00 80.287,49 77.968,51 77.328,81
2169 - ADMINISTRAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 2.081.000,00 1.859.574,49 1.854.117,81 1.854.117,81
2172 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ÀS MULHERES - ALTA COMPLEXIDADE 14.000,00 0,00 0,00 0,00
2174 - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA EM SOCIAL 1.012.100,00 599.803,39 568.201,59 566.948,01
2175 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO À SAÚDE DAS MULHERES 16.000,00 0,00 0,00 0,00
2177 - MANUTENÇÃO DO CANIL E AÇÕES PREVENTIVAS 938.883,00 766.932,19 752.834,19 752.834,19
2178 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 126.576,72 105.659,12 105.659,12 105.659,12
2179 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO TRABALHO 94.500,00 83.979,72 83.979,72 83.213,57
2180 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 91.000,00 55.380,02 55.380,02 54.788,68
2181 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 569.800,00 461.007,90 460.183,89 458.841,80
2182 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL 481.490,40 402.559,42 401.059,42 401.059,42
2183 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS 931.100,00 925.649,80 925.649,80 920.246,16
2184 - PROCON MUNICIPAL - DEFESA DO CONSUMIDOR 110.000,00 56.244,05 56.244,05 56.244,05
2186 - VIGILÂNCIA E ZELADORIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 872.250,00 871.262,75 871.262,75 870.171,26
2188 - SETOR CONTÁBIL 878.000,00 843.561,82 843.561,82 843.338,90
2189 - SETOR FINANCEIRO 291.000,00 267.747,12 267.747,12 267.586,53
2190 - ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 571.000,00 362.847,91 351.506,02 351.226,72
2191 - CADASTROS E PROTOCOLO 443.000,00 391.126,97 391.126,97 388.948,71
2192 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.394.000,00 1.394.000,00 1.286.419,25 1.286.419,25
2193 - NÚCLEO DE AÇÕES INTEGRADAS - SERVIDORES CEDIDOS 613.000,00 512.781,89 512.781,89 508.360,94
2195 - SERVIÇO VOLTADOS A PROMOÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS MULHERES 108.000,00 58.448,00 58.448,00 58.448,00
2196 - HORTAS COMUNITÁRIAS 25.000,00 4.799,12 4.799,12 4.799,12
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 105.024,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 154.695.983,80 139.712.974,03 131.415.157,46 130.993.080,12
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 154.695.983,80 139.712.974,03 90,31 131.415.157,46 94,06 130.993.080,12 99,68

Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro.