Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ANTUNES COMERCIAL LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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6748 | 23/08/2013 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 7.441,00 | 7.441,00 | 7.441,00 |
Sub-total | 7.441,00 | 7.441,00 | 7.441,00 | ||
Total | 7.441,00 | 7.441,00 | 7.441,00 |