Exercício: 2013 |
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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8442 | 24/10/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 244,30 | 244,30 | 244,30 |
9327 | 29/11/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 252,27 | 252,27 | 252,27 |
10282 | 31/12/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 338,29 | 338,29 | 338,29 |
Sub-total | 834,86 | 834,86 | 834,86 | ||
Total | 12.672,07 | 12.672,07 | 12.672,07 |
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