Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ARLINDO SIEG |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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6487 | 19/08/2013 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 624,00 | 624,00 | 624,00 |
Sub-total | 624,00 | 624,00 | 624,00 | ||
Total | 624,00 | 624,00 | 624,00 |