Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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4122 | 24/05/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
4458 | 06/06/2013 | FERRAMENTAS | 137,00 | 137,00 | 137,00 |
4635 | 14/06/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
5190 | 02/07/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
5196 | 02/07/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 342,00 | 342,00 | 342,00 |
5197 | 02/07/2013 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
6812 | 27/08/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 143,00 | 143,00 | 143,00 |
Sub-total | 1.867,00 | 1.867,00 | 1.867,00 | ||
Total | 1.867,00 | 1.867,00 | 1.867,00 |