Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ROSA SUL ATACADO EIRELI |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3242 | 25/05/2022 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 780,80 | 780,80 | 780,80 |
Sub-total | 780,80 | 780,80 | 780,80 | ||
Total | 780,80 | 780,80 | 780,80 |