Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COMERCIAL FP LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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5109 | 11/08/2022 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 5.895,77 | 5.895,77 | 5.895,77 |
Sub-total | 5.895,77 | 5.895,77 | 5.895,77 | ||
Total | 5.895,77 | 5.895,77 | 5.895,77 |