Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
0005 - EXEC.REPRES.JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL |
137.800,00 |
54.450,99 |
54.450,99 |
53.423,76 |
0012 - DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL |
80.000,00 |
48.060,26 |
36.885,26 |
36.885,26 |
0016 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL |
7.817.755,80 |
3.883.840,45 |
3.587.274,46 |
3.512.917,20 |
0018 - ADM. DOS RECURSOS FINANC.DO MUNICIPIO. |
1.136.185,65 |
649.733,06 |
621.286,77 |
581.952,38 |
0029 - ARREC., FISCAL.E CONTROLE DE REC. PUB. |
148.450,00 |
116.025,10 |
67.760,10 |
67.342,61 |
0034 - JUSTICA E SEGURANCA |
33.250,00 |
18.100,70 |
5.089,17 |
5.089,17 |
0037 - DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO |
400.866,78 |
358.517,94 |
210.998,74 |
210.998,74 |
0038 - SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO |
8.290,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0039 - SERVICO DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE |
2.500,00 |
2.146,91 |
2.146,91 |
2.146,91 |
0040 - SERV.PROTEC.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
154.900,00 |
89.090,63 |
88.845,68 |
88.812,69 |
0042 - ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL. |
639.293,96 |
453.827,68 |
338.230,95 |
337.241,79 |
0046 - ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR. |
56.800,00 |
42.586,93 |
42.586,93 |
42.586,93 |
0047 - ASSISTENCIA BASICA |
5.722.731,25 |
3.966.579,09 |
3.388.716,62 |
3.365.667,50 |
0051 - PROD.CONTR.DISTRIB.MEDIC.E IMUNOPREVIN. |
567.264,76 |
379.619,75 |
296.978,76 |
287.116,19 |
0052 - NORMAT., CONTROLE E FISCAL.VIGIL.SANIT. |
127.095,62 |
90.020,16 |
90.020,16 |
90.020,16 |
0064 - GERACAO DE EMPREGO E RENDA |
206.364,00 |
116.549,62 |
106.949,22 |
106.949,22 |
0066 - ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL |
790.975,55 |
320.174,86 |
304.933,90 |
297.668,58 |
0067 - ACESSO, MANUT.QUALIF.ENSINO FUNDAMENTAL |
4.809.703,68 |
2.836.669,13 |
2.264.379,08 |
2.114.734,84 |
0071 - ACESSO, MANUT.QUALIF.DA EDUC.INFANTIL |
5.484.924,82 |
2.411.472,73 |
2.310.730,35 |
2.276.683,11 |
0072 - MANUT.DESENV.DA EDUCACAO ESPECIAL |
432.000,00 |
132.849,17 |
132.849,17 |
129.799,80 |
0074 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
295.817,02 |
124.589,24 |
83.684,71 |
82.733,38 |
0077 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA |
1.195.507,37 |
1.087.160,95 |
619.344,72 |
575.379,46 |
0078 - POLITICA HABITACIONAL |
170.000,00 |
492,82 |
492,82 |
492,82 |
0079 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
184.000,00 |
167.014,54 |
93.183,55 |
82.094,43 |
0082 - PROTECAO DO MEIO AMBIENTE |
44.000,00 |
43.000,00 |
19.250,00 |
19.250,00 |
0093 - MECANIZACAO AGRICOLA |
222.500,00 |
5.756,00 |
5.756,00 |
5.756,00 |
0094 - SEMENTES E MUDAS |
10.079,20 |
9.079,20 |
9.079,20 |
9.079,20 |
0107 - DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL |
440.500,00 |
99.066,84 |
52.970,55 |
52.970,55 |
0114 - PROMOCAO DO TURISMO |
937.705,56 |
607.609,36 |
491.072,25 |
486.697,04 |
0125 - RECUPERACAO VIARIA |
3.094.667,08 |
2.481.505,24 |
971.361,35 |
971.361,35 |
0127 - APOIO DESENV.DO DESPORTO COMUNITARIO |
223.740,00 |
145.681,72 |
103.064,13 |
102.022,16 |
0129 - AMORT.E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA |
1.011.736,36 |
400.633,52 |
397.842,05 |
397.842,05 |
0131 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
225.118,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0132 - CONTROLE INTERNO |
133.220,00 |
71.653,51 |
71.653,51 |
70.608,76 |
0133 - TRANSPORTE ESCOLAR |
1.751.500,00 |
976.442,40 |
945.773,09 |
929.641,88 |
TOTAL |
38.697.242,57 |
22.190.000,50 |
17.815.641,15 |
17.393.965,92 |