O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Programa

Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição:
Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0005 - EXEC.REPRES.JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL 137.800,00 110.993,44 110.993,44 110.993,44
0012 - DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL 80.000,00 69.173,35 59.619,35 59.619,35
0016 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 7.594.363,54 6.768.955,37 6.708.115,80 6.684.180,63
0018 - ADM. DOS RECURSOS FINANC.DO MUNICIPIO. 1.415.087,83 1.358.120,63 1.354.897,27 1.322.210,91
0029 - ARREC., FISCAL.E CONTROLE DE REC. PUB. 174.748,58 158.578,46 157.448,46 157.448,46
0034 - JUSTICA E SEGURANCA 33.250,00 21.900,70 21.015,06 20.264,16
0037 - DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO 405.446,34 405.446,34 405.446,34 405.446,34
0038 - SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO 8.290,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00
0039 - SERVICO DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE 5.591,10 5.591,10 2.146,91 2.146,91
0040 - SERV.PROTEC.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 183.251,01 175.825,97 175.745,97 175.745,97
0042 - ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL. 657.308,06 589.418,09 573.325,05 558.718,85
0046 - ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR. 62.288,24 62.288,24 62.288,24 62.288,24
0047 - ASSISTENCIA BASICA 6.964.882,05 6.647.716,36 6.535.027,41 6.493.221,87
0051 - PROD.CONTR.DISTRIB.MEDIC.E IMUNOPREVIN. 648.363,76 629.138,98 606.327,14 606.327,10
0052 - NORMAT., CONTROLE E FISCAL.VIGIL.SANIT. 215.251,57 160.555,67 160.555,67 160.555,67
0064 - GERACAO DE EMPREGO E RENDA 181.564,00 162.644,02 157.843,62 157.843,62
0066 - ADMINISTRACAO DO SISTEMA EDUCACIONAL 790.975,55 610.227,45 604.833,78 596.956,83
0067 - ACESSO, MANUT.QUALIF.ENSINO FUNDAMENTAL 5.479.853,03 4.956.456,84 4.829.528,65 4.702.424,93
0071 - ACESSO, MANUT.QUALIF.DA EDUC.INFANTIL 5.503.951,65 4.677.261,32 4.586.684,37 4.550.382,70
0072 - MANUT.DESENV.DA EDUCACAO ESPECIAL 284.000,00 129.799,80 129.799,80 129.799,80
0074 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL 352.452,90 273.485,65 264.806,25 263.806,25
0077 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.334.729,85 1.291.647,82 1.218.743,16 1.193.368,63
0078 - POLITICA HABITACIONAL 65.000,00 5.872,82 5.872,82 5.872,82
0079 - ABASTECIMENTO DE AGUA 407.940,31 363.770,68 296.447,72 290.098,13
0082 - PROTECAO DO MEIO AMBIENTE 44.000,00 43.000,00 40.000,00 40.000,00
0093 - MECANIZACAO AGRICOLA 1.093.300,00 903.346,50 5.756,00 5.756,00
0094 - SEMENTES E MUDAS 10.079,20 9.079,20 9.079,20 9.079,20
0107 - DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL 334.322,22 254.774,06 242.121,42 242.121,42
0114 - PROMOCAO DO TURISMO 1.052.871,06 1.003.091,70 886.889,42 878.431,53
0125 - RECUPERACAO VIARIA 3.103.281,89 3.075.853,66 1.748.396,78 1.672.748,68
0127 - APOIO DESENV.DO DESPORTO COMUNITARIO 368.861,21 343.884,68 280.381,39 264.094,43
0129 - AMORT.E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 1.083.927,80 890.258,78 889.924,18 889.924,18
0131 - RESERVA DE CONTINGENCIA 17.206,68 0,00 0,00 0,00
0132 - CONTROLE INTERNO 147.220,00 134.134,25 134.134,25 134.134,25
0133 - TRANSPORTE ESCOLAR 2.085.900,03 1.858.430,68 1.854.290,48 1.853.625,18
TOTAL 42.327.359,46 38.153.972,61 35.121.735,40 34.702.886,48
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 42.327.359,46 38.153.972,61 90,14 35.121.735,40 92,05 34.702.886,48 98,81

Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro.