O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 29/08/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Data Inicial:
Data Final:
Mês:
Descrição:
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
1002 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E SISTEMAS DE DRENAGEM 205.000,00 0,00 0,00 0,00
1003 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS 1.282.802,54 92.190,80 39.942,80 39.942,80
1005 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA 321.500,00 154.762,55 112.728,86 110.171,17
1010 - PROGRAMAS DE HABITAÇÃO NA AREA URBANA 37.000,00 9.800,00 0,00 0,00
1011 - PROGRAMAS DE HABITAÇÃO NA AREA RURAL 40.000,00 0,00 0,00 0,00
1060 - AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS E.M.E.I CRIANÇA FELIZ 1.169,54 1.169,54 1.169,54 1.169,54
1070 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI 73.500,00 0,00 0,00 0,00
1074 - PERFURAÇÃO POÇO TUBULAR LINHA SÃO PEDRO 60.900,00 60.900,00 2.900,00 2.900,00
1075 - AQUISICAO DE VEICULO C/ ACESSIBILIDADE 304.800,00 304.800,00 304.800,00 304.800,00
1079 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA UBS 35.195,70 35.195,70 25.037,70 25.037,70
1083 - CONSTRUÇÃO UNIDADE CENTRO DIA P/ PESSOA IDOSA 794.000,00 794.000,00 280.317,08 280.317,08
1084 - CUSTEIO DE OFICINAS SOCIOASSISTENCIAIS 198.000,00 198.000,00 66.000,00 66.000,00
1085 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
1086 - IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA 264.000,00 187.023,54 115.351,75 110.432,05
1087 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/EQUIPAMENTOS 249.953,00 203.886,00 203.886,00 203.886,00
1088 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MUNICIPAL 122.295,28 105.000,00 52.807,31 52.807,31
1089 - AQUISIÇÃO VEÍCULO 50.000,00 48.192,16 48.192,16 48.192,16
1090 - AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 57.966,98 57.966,98 35.300,27 34.598,67
1091 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 149.000,00 149.000,00 149.000,00 149.000,00
1092 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 2.800.000,00 2.084.178,21 0,00 0,00
1093 - PAVIMENTAÇÃO ACESSO PARQUE MUNICIPAL 748.000,00 747.252,00 1.343,64 1.343,64
1096 - EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA LUIZ CERUTTI 398.000,00 398.000,00 3.969,91 3.969,91
1097 - EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA FELISBERTO REIS 398.000,00 398.000,00 3.969,91 3.969,91
1098 - REVITALIZAÇÃO ÁREA DE LAZER NA PRAÇA DA MATRIZ 398.000,00 398.000,00 0,00 0,00
1101 - IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL MUNICIPAL 472.500,00 0,00 0,00 0,00
1102 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA ACESSO E PAISAGISMO 495.000,00 495.000,00 7.273,61 7.273,61
2003 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 338.119,00 295.472,42 89.353,42 89.353,42
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 515.681,00 308.949,01 308.949,01 303.947,48
2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA 230.500,00 175.298,05 175.263,05 171.096,26
2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA 117.500,00 97.072,84 73.572,84 72.033,60
2007 - DIVULGAÇÕES OFICIAIS 193.300,00 192.604,62 142.365,46 138.035,46
2008 - MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 201.000,00 131.598,94 97.714,71 96.446,50
2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.095.300,00 841.843,82 732.007,34 723.681,33
2010 - MANUTENÇÃO BENEFICIOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 555.300,00 336.469,64 336.469,64 336.469,64
2011 - MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO 86.600,00 53.270,96 53.270,96 52.257,06
2012 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 4.550,69 4.550,69 3.093,52 3.093,52
2013 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 804.141,46 466.983,63 466.983,63 466.156,09
2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 737.400,00 435.722,57 429.253,54 421.506,38
2015 - AÇÕES DE INCREMENTO DE RECEITA 29.200,00 14.986,70 14.986,70 14.986,70
2016 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 187.400,00 124.092,11 124.092,11 121.670,18
2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.658.100,00 1.106.116,84 1.093.258,61 1.069.628,58
2018 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA 1.020.000,00 571.113,00 568.113,00 566.373,06
2019 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 816.700,00 469.729,43 325.469,43 301.100,93
2021 - MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA 1.119.738,44 916.771,84 739.559,67 702.881,85
2022 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 627.460,00 588.492,66 379.535,01 339.039,68
2023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.916.992,13 2.467.966,29 2.268.166,94 2.228.105,85
2024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 5.705.308,56 3.527.369,74 3.397.461,70 3.314.852,40
2026 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.143.880,96 413.747,45 412.147,45 412.147,45
2028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 535.400,00 284.094,65 284.094,65 279.136,56
2029 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 837.100,00 478.515,11 384.575,22 375.893,36
2030 - MERENDA ESCOLAR 650.000,00 634.255,70 416.103,76 383.491,75
2031 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 389.000,00 334.109,08 334.109,08 329.588,88
2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 747.800,00 223.278,02 207.395,42 207.285,42
2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 145.000,00 351.755,84 325.926,22 320.697,36
2034 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS 187.900,00 160.852,19 160.852,19 160.557,83
2035 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 486.500,00 343.987,38 333.460,78 322.550,86
2036 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 81.000,00 41.463,73 41.463,73 41.463,73
2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 250.000,00 0,00 0,00 0,00
2038 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 275.000,00 82.800,00 50.689,10 44.099,80
2039 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 13.000,00 2.771,62 2.771,62 2.771,62
2040 - MERENDA ESCOLAR 198.370,78 198.315,50 138.252,30 107.234,30
2041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 31.500,00 25.550,00 25.550,00 25.550,00
2043 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL 305.175,00 164.504,10 119.629,14 114.770,50
2044 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER 411.375,00 337.287,65 221.061,90 217.724,22
2045 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES 91.500,00 43.279,31 30.658,06 28.749,39
2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 715.000,00 1.106.607,20 1.047.638,97 1.026.640,62
2047 - ATENÇÃO BÁSICA 3.054.375,00 2.303.005,60 2.099.232,83 2.089.576,69
2048 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS 942.400,00 542.253,81 537.198,81 529.598,07
2049 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 0,00 248.729,09 248.729,09 223.960,90
2051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 460.000,00 305.952,18 297.578,53 290.424,98
2053 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 231.500,00 127.451,06 117.001,56 117.001,56
2054 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 210.000,00 23.250,00 23.250,00 20.772,00
2055 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA 129.100,00 76.494,75 74.159,35 60.562,11
2056 - MANUTENÇÃO CUSTEIO ATENÇÃO BASICA - FNS - EP 2.095.266,91 200.544,80 199.243,50 199.243,50
2057 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 30.500,00 8.364,68 8.364,68 6.646,52
2058 - ATENÇÃO BÁSICA 522.968,00 402.907,60 367.907,60 363.906,79
2059 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 75.200,00 65.157,75 65.157,75 65.157,75
2060 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 1.138.465,60 1.101.521,65 756.521,65 756.521,65
2061 - COMPLEMENTO PISO PROFISSIONIAS ENFERMAGEM 106.664,20 41.215,80 41.215,80 41.215,80
2062 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 169.440,00 84.642,51 84.642,51 84.383,38
2063 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 60.000,00 4.577,67 4.577,67 4.577,67
2064 - ATENÇÃO BÁSICA 410.000,00 190.712,33 188.211,20 187.118,32
2065 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 650.000,00 379.861,99 379.861,99 379.861,99
2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 453.405,00 281.752,74 280.752,74 273.920,10
2067 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.792.840,46 1.764.661,89 1.518.248,30 1.497.789,00
2068 - MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS 28.200,00 0,00 0,00 0,00
2069 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS 161.460,00 76.807,12 53.209,27 52.054,25
2070 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS 139.600,00 64.947,70 64.947,70 64.947,70
2071 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - FNAS 750,00 0,00 0,00 0,00
2072 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS E RENOVAÇÃO FROTA 156.757,84 147.870,73 147.870,73 56.477,97
2073 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA AO IDOSO (FMI) 5.750,00 0,00 0,00 0,00
2075 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PTMC - FNAS 2.900,00 0,00 0,00 0,00
2076 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 338.700,00 230.007,76 108.007,76 106.118,41
2077 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FMCA 11.400,00 0,00 0,00 0,00
2078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 708.200,00 363.073,17 360.081,04 352.263,90
2079 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 201.700,00 144.269,30 144.269,30 142.826,86
2080 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS DE SEMENTES E MUDAS 55.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
2081 - MECANIZAÇÃO AGRICOLA 380.000,00 78.068,37 42.103,37 35.635,37
2082 - DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO AGRÍCOLA 529.197,00 255.147,61 85.600,31 85.600,31
2083 - DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE 90.750,00 54.550,00 35.500,00 35.500,00
2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 376.800,00 327.875,85 322.911,35 316.241,51
2085 - PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA 120.500,00 72.142,40 72.142,40 72.142,40
2086 - PROMOÇÃO DE EVENTOS 807.500,00 394.000,93 390.200,93 376.600,26
2087 - PROMOÇÃO DO TURISMO 737.515,00 236.071,27 164.576,19 162.958,39
2088 - MANUTENÇÃO BALNEARIO OSVALDO CRUZ 635.000,00 237.135,28 96.340,92 88.988,34
2089 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 265.440,92 0,00 0,00 0,00
2090 - BLOCO DA GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS 63.000,00 2.397,00 2.397,00 2.397,00
2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 150.000,00 79.657,93 79.657,93 77.475,96
2092 - FUNDO MUNICIPAL PROTEÇÃO E DEFESA CVIIL - FUMPDEC 15.000,00 72,00 72,00 72,00
2093 - ATENÇÃO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 56.840,00 0,00 0,00 0,00
2094 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 500.000,00 373.677,44 371.037,53 341.579,83
2095 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 95.901,58 93.901,58 93.901,58 93.901,58
2096 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 19.630,00 17.958,68 17.958,68 17.958,68
2097 - PROMOÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO ARTESANATO INDÍGENA 100.000,00 64.568,00 64.556,80 64.556,80
2098 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VIGILÂNCIA 37.000,00 28.510,80 16.533,49 16.533,49
2099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 150.000,00 53.025,73 53.025,73 50.843,76
TOTAL 57.983.993,57 36.926.162,36 27.989.467,99 27.286.194,72
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 57.983.993,57 36.926.162,36 63,68 27.989.467,99 75,80 27.286.194,72 97,49

Resumo referente ao período de Janeiro à Agosto.