Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EMBRATEL |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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184 | 03/01/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 626,37 | 626,37 | 626,37 |
1047 | 14/02/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 596,76 | 596,76 | 596,76 |
Sub-total | 1.223,13 | 1.223,13 | 1.223,13 | ||
Total | 1.223,13 | 1.223,13 | 1.223,13 |