Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GALERIA MOVEIS LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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4789 | 16/07/2025 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 315,00 | 315,00 | 315,00 |
Sub-total | 315,00 | 315,00 | 315,00 | ||
Total | 315,00 | 315,00 | 315,00 |