Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0003 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
2.987.000,00 |
783.416,43 |
759.308,92 |
746.438,04 |
| 0004 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
200.000,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 0007 - ADMINSITRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
1.514.187,99 |
233.526,78 |
233.174,46 |
229.922,96 |
| 0009 - DESENVOLVIMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS PUBLICAS E VIAS URBANAS |
5.077.000,00 |
1.631.024,17 |
1.265.209,74 |
1.165.600,57 |
| 0010 - PONTES, PONTILHOES E BUEIROS |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0012 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS |
947.000,00 |
37.839,00 |
37.839,00 |
9.339,00 |
| 0013 - PROPRIOS MUNICIPAIS E EDIFICAÇÕES |
732.376,97 |
67.409,66 |
67.409,66 |
67.409,66 |
| 0014 - DESENVOLVIMENTO DE VIAS URBANAS |
350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0015 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
255.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0016 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA |
216.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0019 - SERVIÇOS E ASSSITENCIA A SAUDE PUBLICA |
7.022.860,98 |
1.951.380,54 |
1.884.128,53 |
1.868.990,81 |
| 0021 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
987.898,00 |
291.474,30 |
283.787,14 |
276.997,29 |
| 0022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA |
1.480.000,00 |
434.875,52 |
420.538,64 |
418.823,52 |
| 0023 - INFRA-ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA |
350.000,00 |
54.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0025 - ELETRIFICAÇÃO RURAL |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0026 - HABITAÇÕES RURAIS |
440.000,00 |
53.171,33 |
27.474,75 |
19.313,65 |
| 0029 - ENSINO FUNDAMENTAL |
1.043.305,53 |
1.106.959,27 |
1.056.119,27 |
1.044.735,32 |
| 0032 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR |
356.100,00 |
608.339,82 |
608.279,82 |
603.847,68 |
| 0033 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
1.176.000,00 |
420.844,89 |
341.103,37 |
286.413,25 |
| 0035 - MERENDA ESCOLAR |
355.100,00 |
86.272,22 |
86.272,22 |
86.272,22 |
| 0037 - DESPORTO |
223.000,00 |
53.671,30 |
41.744,90 |
40.605,93 |
| 0039 - CULTURA |
285.000,00 |
87.779,44 |
40.522,04 |
30.418,19 |
| 0042 - ENCARGOS GERAIS |
2.566.900,00 |
747.793,86 |
747.793,86 |
624.173,48 |
| 0043 - ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO URBANA |
30.000,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 0044 - FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO |
350.000,00 |
83.942,18 |
83.942,18 |
83.942,18 |
| 0048 - CONSELHO TUTELAR |
158.000,00 |
32.120,57 |
32.120,57 |
32.120,57 |
| 0049 - MUSEU MUNICIPAL |
12.000,00 |
369,88 |
369,88 |
266,03 |
| 0052 - GRUPO DE CONVIVENCIA PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA |
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0056 - HABITAÇÕES URBANAS |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0058 - INFRA-ESTRUTURA ASSISTENCIA SOCIAL |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0060 - GESTÃO AMBIENTAL |
27.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0061 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO |
180.000,00 |
52.611,41 |
52.611,41 |
50.895,43 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
15.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
29.911.129,47 |
8.823.522,57 |
8.074.450,36 |
7.691.225,78 |