Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0003 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
2.987.000,00 |
1.339.623,90 |
1.314.799,82 |
1.301.747,98 |
| 0004 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
200.000,00 |
5.570,00 |
5.570,00 |
5.570,00 |
| 0007 - ADMINSITRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
1.514.187,99 |
382.865,24 |
382.812,92 |
382.032,61 |
| 0009 - DESENVOLVIMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS PUBLICAS E VIAS URBANAS |
4.807.000,00 |
2.421.571,57 |
2.139.360,69 |
2.102.546,84 |
| 0010 - PONTES, PONTILHOES E BUEIROS |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0012 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS |
947.000,00 |
37.839,00 |
37.839,00 |
37.839,00 |
| 0013 - PROPRIOS MUNICIPAIS E EDIFICAÇÕES |
1.130.376,97 |
72.486,46 |
67.409,66 |
67.409,66 |
| 0014 - DESENVOLVIMENTO DE VIAS URBANAS |
350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0015 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
255.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0016 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA |
216.000,00 |
45.306,80 |
45.306,80 |
45.306,80 |
| 0019 - SERVIÇOS E ASSSITENCIA A SAUDE PUBLICA |
7.324.944,57 |
3.274.931,52 |
3.191.812,74 |
3.126.174,87 |
| 0021 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
987.898,00 |
440.425,93 |
436.733,93 |
432.007,93 |
| 0022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA |
1.480.000,00 |
744.191,95 |
719.621,96 |
712.007,74 |
| 0023 - INFRA-ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA |
350.000,00 |
54.000,00 |
54.000,00 |
54.000,00 |
| 0025 - ELETRIFICAÇÃO RURAL |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0026 - HABITAÇÕES RURAIS |
420.000,00 |
57.946,30 |
49.555,35 |
49.555,35 |
| 0029 - ENSINO FUNDAMENTAL |
1.208.305,53 |
1.815.676,20 |
1.800.455,50 |
1.786.450,36 |
| 0032 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR |
451.100,00 |
1.017.481,09 |
1.017.480,99 |
1.008.724,92 |
| 0033 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
1.176.000,00 |
708.109,69 |
658.233,11 |
656.932,08 |
| 0035 - MERENDA ESCOLAR |
355.100,00 |
182.388,09 |
179.765,47 |
179.765,47 |
| 0037 - DESPORTO |
223.000,00 |
76.149,81 |
75.149,81 |
74.393,36 |
| 0039 - CULTURA |
285.000,00 |
89.069,43 |
57.812,03 |
57.812,03 |
| 0042 - ENCARGOS GERAIS |
2.592.300,00 |
1.143.454,80 |
1.035.643,99 |
1.035.102,47 |
| 0043 - ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO URBANA |
30.000,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 0044 - FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO |
350.000,00 |
140.101,52 |
140.101,52 |
126.483,87 |
| 0048 - CONSELHO TUTELAR |
158.000,00 |
54.046,34 |
54.046,34 |
54.046,33 |
| 0049 - MUSEU MUNICIPAL |
12.000,00 |
580,67 |
580,67 |
580,67 |
| 0052 - GRUPO DE CONVIVENCIA PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA |
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0056 - HABITAÇÕES URBANAS |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0058 - INFRA-ESTRUTURA ASSISTENCIA SOCIAL |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0060 - GESTÃO AMBIENTAL |
27.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0061 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO |
200.000,00 |
84.328,00 |
84.328,00 |
75.946,78 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
|
30.611.213,06 |
14.191.244,31 |
13.551.520,30 |
13.375.537,12 |