Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
460 |
20/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
2.249,27 |
2.249,27 |
2.249,27 |
463 |
20/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
2.817,47 |
2.817,47 |
2.817,47 |
1091 |
17/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
1226 |
24/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
2.278,82 |
2.278,82 |
2.278,82 |
1229 |
24/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
2.817,47 |
2.817,47 |
2.817,47 |
1887 |
24/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
2.802,38 |
2.802,38 |
2.802,38 |
1890 |
24/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
2.817,47 |
2.817,47 |
2.817,47 |
2648 |
24/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
3.201,23 |
3.201,23 |
3.201,23 |
2651 |
24/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
2.817,47 |
2.817,47 |
2.817,47 |
3379 |
26/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
3.201,23 |
3.201,23 |
3.201,23 |
3382 |
26/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
2.817,47 |
2.817,47 |
2.817,47 |
4187 |
25/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
3.548,37 |
3.548,37 |
3.548,37 |
4191 |
25/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
2.817,47 |
2.817,47 |
2.817,47 |
4978 |
28/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
2.159,84 |
2.159,84 |
0,00 |
4981 |
28/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
2.817,47 |
2.817,47 |
0,00 |
Sub-total |
39.163,44 |
39.163,44 |
34.186,13 |
Total |
39.163,44 |
39.163,44 |
34.186,13 |