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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JR AMBIENTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 488 Data de lançamento: 28/01/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade: Fundo Municipal do Meio Ambiente-FMMA
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Técnicos Ambientais
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Tutela Ambiental, conforme edital do Pregão Presencial nº 16/2018 e contrato nº 93/2018, 1º termo aditivo ao contrato, período de janeiro a abril de 2020 10.864,00 10.864,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2020 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Tutela Ambiental, conforme edital do Pregão Presencial nº 16/2018 e contrato nº 93/2018, 1º termo aditivo ao contrato, período de janeiro a abril de 2020 10.864,00
28/01/2020 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/202018; 2.716,00
03/02/2020 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 488/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 JR AMBIENTAL LTDA - 2818 2.716,00
26/02/2020 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/202038; 2.716,00
02/03/2020 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 488/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 JR AMBIENTAL LTDA - 2818 2.716,00
25/03/2020 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/202063; 2.716,00
01/04/2020 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 488/2020 - REF. ABRIL/2020 JR AMBIENTAL LTDA - 2818 2.716,00
22/04/2020 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/202087; 2.716,00
27/04/2020 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 488/2020 - REF. ABRIL/2020 JR AMBIENTAL LTDA - 2818 2.716,00
TOTAL 10.864,00 10.864,00 10.864,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.