Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DR DOS REIS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3871 | 23/08/2013 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 392,00 | 392,00 | 392,00 |
Sub-total | 392,00 | 392,00 | 392,00 | ||
Total | 392,00 | 392,00 | 392,00 |