Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
0001 - AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO |
692.900,00 |
132.557,57 |
123.168,47 |
123.095,16 |
0014 - SERVICOS DE TRANSITO |
23.150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0015 - EDIFICACAO PUBLICA |
80.834,37 |
65.568,34 |
65.568,34 |
65.568,34 |
0024 - INFORMATICA |
67.868,00 |
19.369,28 |
19.289,29 |
19.289,29 |
0041 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
2.533,65 |
1.533,12 |
1.533,12 |
1.533,12 |
0042 - ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL |
524.946,00 |
103.384,84 |
103.184,94 |
96.971,90 |
0043 - ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0047 - ASSISTÊNCIA BÁSICA |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0050 - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA |
9.886,92 |
9.437,29 |
9.437,29 |
4.307,77 |
0055 - ZOONOSES E VETORES |
8.000,00 |
1.974,00 |
1.974,00 |
1.974,00 |
0064 - GERACAO DE EMPREGO E RENDA |
524.330,17 |
152.941,72 |
147.313,72 |
133.264,59 |
0074 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
161.147,99 |
30.659,04 |
29.209,04 |
29.164,54 |
0077 - MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0079 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
19.000,00 |
13.606,00 |
13.606,00 |
59,00 |
0082 - PROTECAO DO MEIO AMBIENTE |
239.830,00 |
40.521,32 |
39.121,32 |
38.685,59 |
0092 - CORRETIVOS, FERTILIZANTES E AGROTOXICOS |
8.149,95 |
8.149,95 |
8.149,95 |
8.149,95 |
0093 - MECANIZACAO AGRICOLA |
35.550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0094 - SEMENTES E MUDAS |
287.000,00 |
116.629,20 |
116.629,20 |
49.450,00 |
0098 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL |
53.000,00 |
8.941,80 |
8.941,80 |
4.923,00 |
0106 - ASSIST.E ACOMP.PRODUCAO AGRIC.FAMILIAR |
310.387,00 |
111.591,44 |
47.814,50 |
40.317,90 |
0108 - PROMOCAO AGRICOLA |
763.747,03 |
204.038,46 |
199.202,06 |
179.772,04 |
0114 - PROMOCAO DO TURISMO |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0123 - SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0124 - CONSTR., REST.E CONSERVACAO DE RODOVIAS |
1.155.000,00 |
460.869,29 |
456.580,23 |
223.500,57 |
0128 - APOIO DESENV.DO LAZER COMUNITARIO |
8.600,00 |
7.330,08 |
7.330,08 |
7.330,08 |
0129 - AMORT.E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA |
280.290,00 |
74.037,15 |
74.037,15 |
74.037,15 |
0131 - ILUMINACAO PUBLICA |
450.000,00 |
147.257,47 |
147.257,47 |
143.237,47 |
0132 - CONTROLE INTERNO |
124.280,00 |
32.602,64 |
32.602,64 |
32.561,14 |
0137 - SERVICOS URBANOS |
1.168.850,00 |
297.865,96 |
297.865,96 |
293.911,46 |
0139 - APOIO ADMINIST. - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
2.392.072,00 |
645.168,35 |
562.841,78 |
554.546,39 |
0141 - SAUDE PARA TODOS |
6.021.025,64 |
1.565.736,32 |
1.550.088,06 |
1.450.358,64 |
0142 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
163.175,00 |
52.331,04 |
51.123,84 |
46.212,34 |
0143 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF/PACS |
490.975,00 |
150.373,20 |
150.373,20 |
150.373,20 |
0144 - ESCOLA PARA TODOS |
5.038.621,67 |
1.642.459,42 |
1.570.151,96 |
1.521.594,78 |
0145 - DESENV.DO LAZER E DESPORTO COMUNITARIO |
86.800,00 |
64.646,93 |
63.446,93 |
4.520,00 |
0147 - CASA PARA TODOS |
125.860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
211.841,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL |
21.587.151,39 |
6.161.581,22 |
5.897.842,34 |
5.298.709,41 |