Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 57 |
31/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 59 |
31/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
3.036,17 |
3.036,17 |
3.036,17 |
| 120 |
28/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 122 |
28/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
3.036,17 |
3.036,17 |
3.036,17 |
| 183 |
31/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 185 |
31/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
3.036,17 |
3.036,17 |
3.036,17 |
| 257 |
30/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
3.036,17 |
3.036,17 |
3.036,17 |
| 324 |
30/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
3.036,17 |
3.036,17 |
3.036,17 |
| 374 |
30/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
3.036,17 |
3.036,17 |
3.036,17 |
| 450 |
31/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
3.036,17 |
3.036,17 |
3.036,17 |
| 537 |
29/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
3.036,17 |
3.036,17 |
3.036,17 |
| 599 |
30/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
3.036,17 |
3.036,17 |
0,00 |
| Sub-total |
27.325,53 |
27.325,53 |
24.289,36 |
| Total |
27.325,53 |
27.325,53 |
24.289,36 |