Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 56 |
31/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 58 |
31/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
1.564,09 |
1.564,09 |
1.564,09 |
| 119 |
28/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 121 |
28/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
1.564,09 |
1.564,09 |
1.564,09 |
| 182 |
31/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 184 |
31/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
1.564,09 |
1.564,09 |
1.564,09 |
| 258 |
30/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
1.564,09 |
1.564,09 |
1.564,09 |
| 323 |
30/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
1.564,09 |
1.564,09 |
1.564,09 |
| 375 |
30/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
1.564,09 |
1.564,09 |
1.564,09 |
| 449 |
31/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
1.564,09 |
1.564,09 |
1.564,09 |
| 538 |
29/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
1.564,09 |
1.564,09 |
1.564,09 |
| 598 |
30/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CAPESER |
1.564,09 |
1.564,09 |
0,00 |
| Sub-total |
14.076,81 |
14.076,81 |
12.512,72 |
| Total |
14.076,81 |
14.076,81 |
12.512,72 |