Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3 |
28/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
692.988,83 |
692.988,83 |
692.988,83 |
11 |
24/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
692.919,90 |
692.919,90 |
692.919,90 |
17 |
26/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
691.953,43 |
691.953,43 |
691.953,43 |
18 |
26/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
614,05 |
614,05 |
614,05 |
26 |
28/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
710.560,63 |
710.560,63 |
710.560,63 |
27 |
28/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
621,55 |
621,55 |
621,55 |
32 |
26/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
715.712,88 |
715.712,88 |
715.712,88 |
33 |
26/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
614,04 |
614,04 |
614,04 |
37 |
25/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
718.244,41 |
718.244,41 |
718.244,41 |
43 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
716.648,40 |
716.648,40 |
716.648,40 |
44 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
107,40 |
107,40 |
107,40 |
47 |
27/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
721.738,64 |
721.738,64 |
721.738,64 |
Sub-total |
5.662.724,16 |
5.662.724,16 |
5.662.724,16 |
Total |
5.662.724,16 |
5.662.724,16 |
5.662.724,16 |