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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1907 Data de lançamento: 19/03/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Assistência Social
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 23 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 DETERGENTE 5 LT 22,98 68,94
5.00 AMACIANTE 5L 19,98 99,90
5.00 DESINFETANTE 5 LT 19,89 99,45
5.00 ALVEJANTE 5LITROS 29,98 149,90
5.00 SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 5 LT 19,98 99,90
3.00 SABONETE LIQUIDO 5 LT 44,98 134,94
5.00 AGUA SANITARIA 5 LT 19,95 99,75
10.00 ALCOOL 92 LT 11,88 118,80
10.00 ALCOOL 70% 1000 ML 8,98 89,80
5.00 SABONETE 3,89 19,45
10.00 PEDRA SANITARIA 4,89 48,90
5.00 LIMPA VIDROS 500ML 19,98 99,90
5.00 SACO DE LIXO C/ 100LT 16,88 84,40
10.00 SACO DE LIXO 50L 16,88 168,80
5.00 SACO DE LIXO 30L 15,88 79,40
3.00 VASSOURA PLASTICA 17,88 53,64
3.00 RODO 18,98 56,94
3.00 PANO DE CHÃO 28,98 86,94
5.00 SAPOLIO 12,89 64,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2025 DETERGENTE 5 LT AMACIANTE 5L DESINFETANTE 5 LT ALVEJANTE 5LITROS SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 5 LT SABONETE LIQUIDO 5 LT AGUA SANITARIA 5 LT ALCOOL 92 LT ALCOOL 70% 1000 ML SABONETE PEDRA SANITARIA LIMPA VIDROS 500ML SACO DE LIXO C/ 100LT SACO DE LIXO 50L SACO DE LIXO 30L VASSOURA PLASTICA RODO PANO DE CHÃO SAPOLIO 1.724,20
28/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/202; 1.724,20
28/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1907/2025 BALTAZAR DANIEL PILATI - 8590 1.724,20
TOTAL 1.724,20 1.724,20 1.724,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.