Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1908 |
Data de lançamento: |
19/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conservação das Unidades Sanitárias de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
23 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
DETERGENTE 5 LT |
22,98 |
229,80 |
10.00 |
AMACIANTE 5L |
19,98 |
199,80 |
8.00 |
DESINFETANTE 5 LT |
19,89 |
159,12 |
5.00 |
ALVEJANTE 5LITROS |
29,98 |
149,90 |
10.00 |
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 5 LT |
19,98 |
199,80 |
5.00 |
SABONETE LIQUIDO 5 LT |
44,98 |
224,90 |
20.00 |
AGUA SANITARIA 5 LT |
19,95 |
399,00 |
40.00 |
ALCOOL 92 LT |
11,88 |
475,20 |
30.00 |
ALCOOL 70% 1000 ML |
8,98 |
269,40 |
10.00 |
SABONETE |
3,89 |
38,90 |
10.00 |
PEDRA SANITARIA |
4,89 |
48,90 |
5.00 |
LIMPA VIDROS 500ML |
19,98 |
99,90 |
10.00 |
SACO DE LIXO C/ 100LT |
16,88 |
168,80 |
10.00 |
SACO DE LIXO 50L |
16,88 |
168,80 |
10.00 |
SACO DE LIXO 30L |
15,88 |
158,80 |
5.00 |
VASSOURA PLASTICA |
17,88 |
89,40 |
5.00 |
RODO |
18,98 |
94,90 |
5.00 |
PANO DE CHÃO |
28,98 |
144,90 |
5.00 |
SAPOLIO |
12,89 |
64,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2025 |
DETERGENTE 5 LT AMACIANTE 5L DESINFETANTE 5 LT ALVEJANTE 5LITROS SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 5 LT SABONETE LIQUIDO 5 LT AGUA SANITARIA 5 LT ALCOOL 92 LT ALCOOL 70% 1000 ML SABONETE PEDRA SANITARIA LIMPA VIDROS 500ML SACO DE LIXO C/ 100LT SACO DE LIXO 50L SACO DE LIXO 30L VASSOURA PLASTICA RODO PANO DE CHÃO SAPOLIO |
3.384,67 |
|
|
28/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/98; |
|
3.384,67 |
|
28/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1908/2025
BALTAZAR DANIEL PILATI - 8590 |
|
|
3.384,67 |
TOTAL |
3.384,67 |
3.384,67 |
3.384,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.