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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1915 Data de lançamento: 19/03/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades Sanitárias de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 23 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 LAVA ROUPAS LIQUIDO 5 LT 47,99 479,90
10.00 PAPEL HIGIENICO - PCTE C/ 4 20,79 207,90
5.00 ALCOOL GEL 4,5 45,90 229,50
10.00 COPO PLASTICO 7,99 79,90
10.00 COPO DESCARTAVEL 200 ML 9,99 99,90
20.00 PAPEL TOALHA C/2 ROLOS 5,99 119,80
20.00 ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA - FACE 7,99 159,80
5.00 PANO DE PRATO 6,99 34,95
5.00 BOM AR - SPRAY 20,99 104,95
3.00 BALDE PLASTICO GRANDE 37,99 113,97
2.00 BALDE PLASTICO 23,99 47,98
5.00 SABAO EM BARRA IPE C/5 14,99 74,95
10.00 LIXEIRA COM PEDAL 15 LT 77,99 779,90
4.00 ESCOVA VASO SANITARIO 19,99 79,96
3.00 RODO ESPUMA C/ FIBRA 19,99 59,97
10.00 luvas 7,99 79,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2025 LAVA ROUPAS LIQUIDO 5 LT PAPEL HIGIENICO - PCTE C/ 4 ALCOOL GEL 4,5 COPO PLASTICO COPO DESCARTAVEL 200 ML PAPEL TOALHA C/2 ROLOS ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA - FACE PANO DE PRATO BOM AR - SPRAY BALDE PLASTICO GRANDE BALDE PLASTICO SABAO EM BARRA IPE C/5 LIXEIRA COM PEDAL 15 LT ESCOVA VASO SANITARIO RODO ESPUMA C/ FIBRA luvas 2.753,23
28/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 003/347; 2.753,23
28/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1915/2025 SUPERMERCADO GARAFINI - 9654 2.753,23
TOTAL 2.753,23 2.753,23 2.753,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.