O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Programa

Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição:
Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0002 - FISCALIZACAO FINANC.ORCAMENTARIA EXTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00
0015 - EDIFICACAO PUBLICA 147.922,36 145.761,86 145.761,86 139.559,59
0016 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 5.519.384,98 5.471.512,07 5.383.488,81 5.134.459,42
0017 - ORGANIZACAO E MODERN.ADMINISTRATIVA. 24.271,28 24.271,28 24.271,28 24.271,28
0018 - ADM. DOS RECURSOS FINANC.DO MUNICIPIO. 0,00 0,00 0,00 0,00
0019 - ASSISTENCIA FINANCEIRA 50.777,42 46.680,50 46.680,50 46.680,50
0024 - INFORMATICA 3.880,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00
0029 - ARREC., FISCAL.E CONTROLE DE REC. PUB. 0,00 0,00 0,00 0,00
0037 - DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO 645.285,77 638.608,59 638.608,59 638.608,59
0040 - SERV.PROTEC.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 122.450,41 106.772,74 106.772,74 106.772,74
0041 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO 291.106,41 290.816,63 290.816,63 290.616,63
0043 - ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA 1.535.685,36 1.407.777,04 1.294.594,18 1.216.466,31
0045 - PREV.SOCIAL SERV.PENS.ESTADO-REG.ESTAT. 558.332,03 375.475,54 374.933,21 363.762,88
0046 - ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR. 888.880,80 532.321,77 516.910,28 400.267,82
0047 - ASSISTENCIA BASICA E ACOES DE PROM.PREV. 3.025.024,89 2.644.512,92 2.603.905,54 2.456.951,15
0049 - ASSISTENCIA ESPECIALIZADA 3.204.929,18 3.128.456,71 3.123.895,66 3.008.575,04
0063 - GERACAO DE EMPREGO E RENDA 225.339,77 225.339,77 222.339,77 222.339,77
0066 - ACESSO, MANUT. E QUALIF. DO ENS. FUNDAM. 5.194.247,74 5.025.306,74 4.972.824,19 4.779.063,70
0067 - MANUT.QUAL.PRAT. ESP. REC. E DE LAZER 542.681,83 534.674,13 224.674,13 195.658,30
0069 - MANUT. E DESENV. DO ENSINO SUPERIOR . 112.762,06 112.762,06 112.762,06 86.112,06
0070 - ACESSO, MANUT. E QUALIF. DA EDUC. INFAN. 30.541,98 30.541,98 30.541,98 30.541,98
0071 - MANUT. E DESENV. DA EDUC. ESPECIAL 101.193,06 101.193,06 101.193,06 101.193,06
0073 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL 197.916,34 195.656,37 195.656,37 195.656,37
0075 - PLANEJAMENTO URBANO 698,60 698,60 698,60 698,60
0076 - MELHOR. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 4.368.073,16 4.348.548,75 3.748.206,80 3.243.310,46
0077 - POLITICA HABITACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00
0078 - HABASTECIMENTO DE AGUA 780.679,29 770.493,21 765.878,21 718.394,74
0079 - SANEAMENTO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
0081 - PROTECAO DO MEIO AMBIENTE 180.336,81 176.534,84 176.534,84 168.439,10
0092 - MECANIZCAO AGRICOLA 1.217.971,86 1.182.938,13 1.134.841,52 1.097.966,57
0093 - SEMENTES E MUDAS 2.370,00 2.370,00 2.370,00 2.370,00
0097 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL 22.401,68 22.401,68 22.401,68 22.401,68
0105 - ASSISTENCIA E ACOMP. A PROD. AGRIC. FAM. 65.663,34 65.663,34 65.663,34 65.663,34
0106 - DESENVOLV. E PLANEJAMENTO RURAL 50.984,64 50.984,64 50.984,64 50.984,64
0123 - CONSTRUCAO, RESTAUR. E CONSERV. DE ROD. 1.434.915,37 1.428.555,34 1.371.979,31 1.316.566,06
0124 - RECUPERACAO VIARIA 942.895,41 941.493,51 725.121,97 706.666,97
0125 - APOIO AO DESENV. DO DESP. DE REND.PRIOR, 81.948,69 81.756,19 61.948,69 60.598,02
0126 - APOIO DESENV.DESPORTO COMUNITARIO 0,00 0,00 0,00 0,00
0128 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 1.206.021,96 1.043.343,82 1.043.343,82 993.823,86
0133 - AUTOMATIZACAO DA TELEF. E MEL.DE SIN. TV 120.708,01 116.708,01 116.708,01 116.708,01
0139 - CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00
0140 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 69.643,35 60.920,46 60.920,46 60.920,46
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 32.967.925,84 31.335.732,28 29.762.112,73 28.066.949,70
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 32.967.925,84 31.335.732,28 95,05 29.762.112,73 94,98 28.066.949,70 94,30

Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro.