O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Programa

Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição:
Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0015 - EDIFICACAO PUBLICA 77.839,80 53.057,14 53.057,14 47.929,93
0016 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 3.408.637,84 3.213.912,50 3.189.252,50 2.815.177,90
0017 - ORGANIZACAO E MODERN.ADMINISTRATIVA. 13.099,78 7.873,00 7.873,00 6.783,00
0024 - INFORMATICA 3.150,00 999,00 999,00 0,00
0040 - SERV.PROTEC.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 126.000,00 109.000,00 109.000,00 109.000,00
0041 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO 115.559,12 90.766,15 70.766,15 62.931,66
0042 - ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
0043 - ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA 775.657,38 510.615,99 509.865,99 461.856,91
0045 - PREV.SOCIAL SERV.PENS.ESTADO-REG.ESTAT. 280.897,69 115.955,35 115.955,35 115.955,35
0046 - ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR. 554.983,76 257.208,33 245.847,83 245.847,83
0047 - ASSISTENCIA BASICA E ACOES DE PROM.PREV. 1.181.431,50 1.019.096,07 903.102,84 848.853,35
0049 - ASSISTENCIA ESPECIALIZADA 2.696.899,05 2.624.018,36 2.603.824,91 2.264.426,21
0051 - NORMATIZACAO CONTROE E FISC. VIG. SANIT. 35.592,70 33.849,19 33.849,19 33.849,19
0054 - ZOONOZES E VETORES 7.023,69 0,00 0,00 0,00
0063 - GERACAO DE EMPREGO E RENDA 184.403,86 182.204,99 182.204,99 155.674,19
0066 - ACESSO, MANUT. E QUALIF. DO ENS. FUNDAM. 2.571.169,54 1.979.991,22 1.968.308,56 1.761.073,48
0067 - MANUT.QUAL.PRAT. ESP. REC. E DE LAZER 94.109,81 75.493,19 53.993,19 35.547,79
0068 - ACESSO, MANUT. E QUALIF. ENSINO MEDIO . 12.212,95 0,00 0,00 0,00
0069 - MANUT. E DESENV. DO ENSINO SUPERIOR . 45.243,59 30.530,00 30.530,00 22.395,00
0070 - ACESSO, MANUT. E QUALIF. DA EDUC. INFAN. 21.826,22 4.587,18 4.587,18 4.587,18
0071 - MANUT. E DESENV. DA EDUC. ESPECIAL 187.510,75 169.735,44 169.735,44 152.960,18
0073 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL 6.291,59 0,00 0,00 0,00
0075 - PLANEJAMENTO URBANO 42.674,52 6.620,60 6.620,60 3.477,60
0076 - MELHOR. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 375.791,31 276.697,29 216.575,29 192.466,07
0077 - POLITICA HABITACIONAL 4.938,84 0,00 0,00 0,00
0078 - HABASTECIMENTO DE AGUA 319.097,56 286.758,87 286.758,87 181.545,22
0079 - SANEAMENTO GERAL 27.250,83 21.425,08 21.425,08 20.487,33
0081 - PROTECAO DO MEIO AMBIENTE 114.596,98 55.307,63 55.307,63 47.021,04
0092 - MECANIZCAO AGRICOLA 515.446,28 329.115,50 284.843,17 252.136,07
0093 - SEMENTES E MUDAS 4.885,20 1.507,60 1.507,60 1.507,60
0097 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL 95.056,60 33.217,08 33.217,08 20.996,88
0105 - ASSISTENCIA E ACOMP. A PROD. AGRIC. FAM. 78.935,71 77.771,88 77.771,88 77.771,88
0106 - DESENVOLV. E PLANEJAMENTO RURAL 147.732,78 19.052,00 19.052,00 0,00
0123 - CONSTRUCAO, RESTAUR. E CONSERV. DE ROD. 750.436,89 652.259,72 647.633,41 457.424,05
0124 - RECUPERACAO VIARIA 443.933,79 347.985,40 6.985,40 6.985,40
0125 - APOIO AO DESENV. DO DESP. DE REND.PRIOR, 53.904,31 31.352,94 31.352,94 27.821,60
0126 - APOIO DESENV.DESPORTO COMUNITARIO 6.717,13 399,99 399,99 399,99
0128 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 473.993,32 473.470,24 473.470,24 471.314,53
0133 - AUTOMATIZACAO DA TELEF. E MEL.DE SIN. TV 2.442,60 533,50 533,50 533,50
0135 - INCENTIVO A INDUSTR.E AGROINDUSTR. 21.000,00 0,00 0,00 0,00
0139 - CONTROLE INTERNO 4.885,18 0,00 0,00 0,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 1.075.070,01 0,00 0,00 0,00
TOTAL 16.959.330,46 13.093.368,42 12.417.207,94 10.906.737,91
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 16.959.330,46 13.093.368,42 77,20 12.417.207,94 94,84 10.906.737,91 87,84

Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro.