O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Programa

Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição:
Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0002 - FISCALIZACAO FINANC.ORCAMENTARIA EXTERNA 6.000,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00
0015 - EDIFICACAO PUBLICA 125.000,00 52.542,23 38.642,23 38.142,23
0016 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 6.497.676,00 2.567.961,48 2.448.901,57 2.391.376,42
0017 - ORGANIZACAO E MODERN.ADMINISTRATIVA. 30.000,00 27.713,10 27.713,10 26.528,10
0019 - ASSISTENCIA FINANCEIRA 202.544,18 84.365,40 84.365,40 82.146,40
0024 - INFORMATICA 83.700,00 4.779,96 4.779,96 4.779,96
0037 - DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO 262.000,00 176.733,50 149.288,50 139.487,95
0040 - SERV.PROTEC.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 143.789,53 43.260,08 43.260,08 43.260,08
0041 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO 357.726,14 175.555,72 175.555,72 167.034,25
0043 - ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA 1.146.094,85 465.551,14 452.782,60 436.909,06
0045 - PREV.SOCIAL SERV.PENS.ESTADO-REG.ESTAT. 287.000,00 160.156,15 144.165,26 132.902,46
0046 - ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR. 460.033,45 223.106,31 189.815,73 189.815,73
0047 - ASSISTENCIA BASICA E ACOES DE PROM.PREV. 2.787.797,92 1.110.975,80 1.032.950,53 947.697,46
0049 - ASSISTENCIA ESPECIALIZADA 3.622.000,00 1.357.276,07 1.338.768,77 1.301.444,61
0063 - GERACAO DE EMPREGO E RENDA 143.000,00 28.120,63 21.520,63 21.520,63
0066 - ACESSO, MANUT. E QUALIF. DO ENS. FUNDAM. 6.413.076,33 2.397.506,46 2.329.310,71 2.304.024,61
0067 - MANUT.QUAL.PRAT. ESP. REC. E DE LAZER 793.271,76 454.165,60 57.665,60 57.665,60
0069 - MANUT. E DESENV. DO ENSINO SUPERIOR . 140.642,81 75.338,81 75.338,81 73.642,81
0070 - ACESSO, MANUT. E QUALIF. DA EDUC. INFAN. 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0071 - MANUT. E DESENV. DA EDUC. ESPECIAL 164.727,04 63.742,14 63.742,14 63.742,14
0073 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL 81.276,59 555,05 555,05 555,05
0075 - PLANEJAMENTO URBANO 12.000,00 8.796,39 8.796,39 8.796,39
0076 - MELHOR. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 557.732,24 152.452,88 110.543,86 108.890,68
0077 - POLITICA HABITACIONAL 130.000,00 115.000,00 115.000,00 90.000,00
0078 - HABASTECIMENTO DE AGUA 597.233,01 403.655,71 350.537,59 345.669,48
0079 - SANEAMENTO GERAL 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0081 - PROTECAO DO MEIO AMBIENTE 225.414,03 66.682,49 66.682,49 66.160,03
0092 - MECANIZCAO AGRICOLA 910.000,00 397.665,81 371.406,32 350.565,62
0093 - SEMENTES E MUDAS 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0097 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO ANIMAL 21.000,00 0,00 0,00 0,00
0105 - ASSISTENCIA E ACOMP. A PROD. AGRIC. FAM. 77.000,00 37.128,84 30.794,74 30.794,74
0106 - DESENVOLV. E PLANEJAMENTO RURAL 76.621,80 26.401,00 26.401,00 26.401,00
0123 - CONSTRUCAO, RESTAUR. E CONSERV. DE ROD. 1.301.000,00 665.253,82 629.772,43 586.127,50
0124 - RECUPERACAO VIARIA 76.000,00 47.620,00 47.620,00 41.870,00
0125 - APOIO AO DESENV. DO DESP. DE REND.PRIOR, 63.000,00 11.231,08 11.231,08 8.981,08
0126 - APOIO DESENV.DESPORTO COMUNITARIO 17.000,00 300,00 300,00 300,00
0128 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 1.451.719,70 540.624,63 528.666,86 495.916,80
0133 - AUTOMATIZACAO DA TELEF. E MEL.DE SIN. TV 18.000,00 3.816,57 3.816,57 3.816,57
0135 - INCENTIVO A INDUSTR.E AGROINDUSTR. 40.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
0139 - CONTROLE INTERNO 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0140 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 71.742,78 8.625,43 8.625,43 8.625,43
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 576.874,78 0,00 0,00 0,00
TOTAL 30.000.694,94 11.960.550,28 10.995.207,15 10.601.480,87
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 30.000.694,94 11.960.550,28 39,87 10.995.207,15 91,93 10.601.480,87 96,42

Resumo referente ao período de Janeiro à Junho.