Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
4251 |
11/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
316,01 |
316,01 |
316,01 |
4493 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
803,16 |
803,16 |
803,16 |
4494 |
17/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
340,65 |
340,65 |
340,65 |
4578 |
25/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
277,92 |
277,92 |
277,92 |
4579 |
25/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
582,04 |
582,04 |
582,04 |
4794 |
02/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
251,71 |
251,71 |
251,71 |
4795 |
02/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
707,88 |
707,88 |
707,88 |
5000 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
228,54 |
228,54 |
228,54 |
5001 |
09/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
688,53 |
688,53 |
688,53 |
5215 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
313,21 |
313,21 |
0,00 |
5216 |
16/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
671,49 |
671,49 |
0,00 |
5431 |
22/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
224,49 |
0,00 |
0,00 |
5432 |
22/07/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
983,84 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
6.389,47 |
5.181,14 |
4.196,44 |
Total |
27.142,21 |
25.933,88 |
24.949,18 |