Exercício: 2025 |
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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4919 | 16/07/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 378,00 | 378,00 | 4,53 |
4920 | 16/07/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 297,00 | 297,00 | 3,56 |
Sub-total | 675,00 | 675,00 | 8,09 | ||
Total | 675,00 | 675,00 | 8,09 |