Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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4627 | 01/07/2025 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 392,00 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 392,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Total | 392,00 | 0,00 | 0,00 |