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Última atualização realizada em 12/08/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING

Dados do Empenho
Número do empenho: 4799 Data de lançamento: 10/07/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: FR:1600.4500 CONTA 80 DEP.FED.FERNANDA
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO TONNER E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS ESF PORTÃO CRUZEIRO E HARMONIA. ORÇ 320 MOUSE COM FIO 22,00 132,00
2.00 ORÇ 321 TONNER 285 70,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2026 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO TONNER E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS ESF PORTÃO CRUZEIRO E HARMONIA. ORÇ 320 MOUSE COM FIO ORÇ 321 TONNER 285 272,00
21/07/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 272,00
23/07/2026 Pagamento de Empenho 4799/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 272,00
TOTAL 272,00 272,00 272,00
SALDO A PAGAR 0,00