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Última atualização realizada em 12/08/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: R. F. FOGAÇA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5458 Data de lançamento: 30/07/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: FR:1600.4500 CONTA 80 DEP.FED.FERNANDA
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MECANICA DIESEL PARA MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO FIAT DUCATO IZN 9D83 QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DIARIO EM CIDADES VIZINHAS. SENSOR MAF FLUXO DE AR 767,00 767,00
1.00 KIT MANGUEIRA INTERCOOLER 1.799,00 1.799,00
1.00 SETOR CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA 7.471,00 7.471,00
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 758,00 1.516,00
2.00 COXIM AMORTECEDOR 767,00 1.534,00
2.00 KIT COIFA BATENTE 150,00 300,00
2.00 BIELETA DIANTEIRA 95,00 190,00
2.00 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA 49,90 99,80
1.00 FILTRO OLEO 258,00 258,00
1.00 FILTRO AR MOTOR 257,80 257,80
1.00 FILTRO DIESEL 367,62 367,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2026 EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MECANICA DIESEL PARA MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO FIAT DUCATO IZN 9D83 QUE REALIZA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DIARIO EM CIDADES VIZINHAS. SENSOR MAF FLUXO DE AR KIT MANGUEIRA INTERCOOLER SETOR CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM AMORTECEDOR KIT COIFA BATENTE BIELETA DIANTEIRA BUCHA BARRA ESTABILIZADORA FILTRO OLEO FILTRO AR MOTOR FILTRO DIESEL 14.560,22
04/08/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 14.560,22
06/08/2026 Pagamento de Empenho 5458/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14.560,22
TOTAL 14.560,22 14.560,22 14.560,22
SALDO A PAGAR 0,00