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Última atualização realizada em 12/08/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5552 Data de lançamento: 05/08/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: FR:1600.4500 CONTA 80 DEP.FED.FERNANDA
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEICULO JCL 1G58 O QUAL REALIZA TRANSPORTES DE PACIENTES. ORÇ 1821 VELA DE IGNIÇÃO 148,00 444,00
1.00 JUNTA TAMPA 89,00 89,00
2.00 OLEO MOTOR 0W20 75,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2026 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEICULO JCL 1G58 O QUAL REALIZA TRANSPORTES DE PACIENTES. ORÇ 1821 VELA DE IGNIÇÃO JUNTA TAMPA OLEO MOTOR 0W20 683,00
TOTAL 683,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 683,00