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Última atualização realizada em 02/09/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5698 Data de lançamento: 18/08/2026
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: FR:1600.4500 CONTA 80 DEP.FED.FERNANDA
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TROCA DE HOMOCINETICA DIANTEIRO DO VEICULO DUCATO IZN 9D83 LOTADO NA SEC DE SAUDE. HOMOCINETICA DIANTEIRA DUCATO 980,00 980,00
4.00 OLEO DE CAIXA 110,00 440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2026 EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TROCA DE HOMOCINETICA DIANTEIRO DO VEICULO DUCATO IZN 9D83 LOTADO NA SEC DE SAUDE. HOMOCINETICA DIANTEIRA DUCATO OLEO DE CAIXA 1.420,00
20/08/2026 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.420,00
25/08/2026 Pagamento de Empenho 5698/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.420,00
TOTAL 1.420,00 1.420,00 1.420,00
SALDO A PAGAR 0,00