Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
6165 |
25/11/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.499,23 |
1.499,23 |
1.499,23 |
6166 |
25/11/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
1.796,68 |
1.796,68 |
1.796,68 |
6168 |
25/11/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
284,12 |
284,12 |
284,12 |
6174 |
25/11/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
329,78 |
329,78 |
329,78 |
6177 |
25/11/2013 |
INSS |
2.327,04 |
2.327,04 |
2.327,04 |
6178 |
25/11/2013 |
INSS |
1.944,85 |
1.944,85 |
1.944,85 |
6183 |
25/11/2013 |
INSS |
398,41 |
398,41 |
398,41 |
6185 |
25/11/2013 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
6.514,65 |
6.514,65 |
6.514,65 |
6186 |
25/11/2013 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
10.004,83 |
10.004,83 |
10.004,83 |
6193 |
25/11/2013 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
164,77 |
164,77 |
164,77 |
6194 |
25/11/2013 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.291,76 |
1.291,76 |
1.291,76 |
6196 |
25/11/2013 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
4.253,04 |
4.253,04 |
4.253,04 |
6201 |
25/11/2013 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
66.699,52 |
66.699,52 |
66.699,52 |
6204 |
25/11/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
643,90 |
643,90 |
643,90 |
6205 |
25/11/2013 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
33,30 |
33,30 |
33,30 |
6208 |
25/11/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
2.961,72 |
2.961,72 |
2.961,72 |
6209 |
25/11/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
7.565,04 |
7.565,04 |
7.565,04 |
6218 |
25/11/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
150,48 |
150,48 |
150,48 |
6219 |
25/11/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
300,96 |
300,96 |
300,96 |
6221 |
26/11/2013 |
BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
7,40 |
7,40 |
7,40 |
Sub-total |
109.171,48 |
109.171,48 |
109.171,48 |