Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2037 |
26/04/2013 |
FGTS |
369,86 |
369,86 |
369,86 |
2082 |
30/04/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
11.080,80 |
11.080,80 |
11.080,80 |
2083 |
30/04/2013 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
6.607,44 |
6.607,44 |
6.607,44 |
2107 |
30/04/2013 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
139,42 |
139,42 |
139,42 |
2108 |
30/04/2013 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
2109 |
30/04/2013 |
NEUSA MACHADO DA SILVEIRA |
720,09 |
720,09 |
720,09 |
2122 |
02/05/2013 |
COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
147,10 |
147,10 |
147,10 |
2123 |
02/05/2013 |
COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
250,41 |
250,41 |
250,41 |
2125 |
02/05/2013 |
COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
47,30 |
47,30 |
47,30 |
2126 |
02/05/2013 |
COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
59,24 |
59,24 |
59,24 |
2127 |
02/05/2013 |
COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
173,80 |
173,80 |
173,80 |
2128 |
02/05/2013 |
COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
97,84 |
97,84 |
97,84 |
2129 |
02/05/2013 |
COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
221,05 |
221,05 |
221,05 |
2148 |
02/05/2013 |
ADELITA CIRLEI WENDLER REVELANT |
71,50 |
71,50 |
71,50 |
2149 |
02/05/2013 |
MARIA DE FATIMA ARAVITES |
71,50 |
71,50 |
71,50 |
2150 |
02/05/2013 |
ROSANGELA L. STERTZ |
110,50 |
110,50 |
110,50 |
2151 |
02/05/2013 |
MARISA ELISABETE WILLIGES CUNHA |
71,50 |
71,50 |
71,50 |
2163 |
03/05/2013 |
OI S.A. |
99,61 |
99,61 |
99,61 |
2164 |
03/05/2013 |
OI S.A. |
118,46 |
118,46 |
118,46 |
2174 |
03/05/2013 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
76,93 |
76,93 |
76,93 |
Sub-total |
20.630,35 |
20.630,35 |
20.630,35 |