Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2029 - MANUTENÇÃO CLASSE EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 640.873,35 | 152.532,01 | 152.532,01 | 152.532,01 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.000,00 | 1.846,10 | 1.846,10 | 1.162,36 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 18.226,65 | 15.730,35 | 15.730,35 | 15.730,35 |
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 92.541,00 | 13.715,38 | 13.715,38 | 10.174,39 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 62.273,44 | 21.046,30 | 21.046,30 | 21.046,30 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 840.114,44 | 204.870,14 | 204.870,14 | 200.645,41 |