Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
545 |
31/01/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
179,70 |
179,70 |
179,70 |
1316 |
28/02/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
179,70 |
179,70 |
179,70 |
2093 |
25/03/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
179,70 |
179,70 |
179,70 |
2881 |
25/04/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
179,70 |
179,70 |
179,70 |
3841 |
28/05/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
179,70 |
179,70 |
179,70 |
4555 |
27/06/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
179,70 |
179,70 |
179,70 |
5358 |
30/07/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
299,50 |
299,50 |
299,50 |
6170 |
29/08/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
299,50 |
299,50 |
299,50 |
6912 |
26/09/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
359,40 |
359,40 |
359,40 |
7659 |
29/10/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
359,40 |
359,40 |
359,40 |
8607 |
28/11/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
359,40 |
359,40 |
359,40 |
9566 |
30/12/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
239,60 |
239,60 |
239,60 |
9574 |
30/12/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
119,80 |
119,80 |
119,80 |
Sub-total |
3.114,80 |
3.114,80 |
3.114,80 |
Total |
3.114,80 |
3.114,80 |
3.114,80 |