Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 565 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
376,80 |
376,80 |
376,80 |
| 1395 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
376,80 |
376,80 |
376,80 |
| 2203 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
376,80 |
376,80 |
376,80 |
| 2983 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
376,80 |
376,80 |
376,80 |
| 3713 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
376,80 |
376,80 |
376,80 |
| 4395 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
439,60 |
439,60 |
439,60 |
| 5271 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
439,60 |
439,60 |
439,60 |
| 5994 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
439,60 |
439,60 |
439,60 |
| 6762 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
439,60 |
439,60 |
439,60 |
| 7400 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
439,60 |
439,60 |
439,60 |
| 8136 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
439,60 |
439,60 |
439,60 |
| 9145 |
23/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
439,60 |
439,60 |
0,00 |
| Sub-total |
4.961,20 |
4.961,20 |
4.521,60 |
| Total |
4.961,20 |
4.961,20 |
4.521,60 |