Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 540 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
816,40 |
816,40 |
816,40 |
| 1372 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
816,40 |
816,40 |
816,40 |
| 2175 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
816,40 |
816,40 |
816,40 |
| 2951 |
29/04/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
816,40 |
816,40 |
816,40 |
| 3683 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
816,40 |
816,40 |
816,40 |
| 4360 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
816,40 |
816,40 |
816,40 |
| 5237 |
29/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
816,40 |
816,40 |
816,40 |
| 5968 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
816,40 |
816,40 |
816,40 |
| 6739 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
816,40 |
816,40 |
816,40 |
| 7370 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
816,40 |
816,40 |
816,40 |
| 8106 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
816,40 |
816,40 |
816,40 |
| 8243 |
27/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
8.980,40 |
8.980,40 |
8.980,40 |
| Total |
8.980,40 |
8.980,40 |
8.980,40 |