Exercício: 2013 |
Nome do Credor: TRANSIT DO BRASIL S/A |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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92 | 11/01/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 431,89 | 431,89 | 431,89 |
446 | 08/02/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 107,75 | 107,75 | 107,75 |
2312 | 10/05/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 36,75 | 36,75 | 36,75 |
2340 | 10/05/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2785 | 29/05/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 30,75 | 30,75 | 30,75 |
Sub-total | 607,14 | 607,14 | 607,14 | ||
Total | 607,14 | 607,14 | 607,14 |