Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
6338 |
21/09/2016 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
456,92 |
456,92 |
456,92 |
6339 |
21/09/2016 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
254,66 |
254,66 |
254,66 |
6340 |
21/09/2016 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
216,20 |
216,20 |
216,20 |
6341 |
21/09/2016 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
193,54 |
193,54 |
193,54 |
6342 |
21/09/2016 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
474,59 |
474,59 |
474,59 |
6343 |
21/09/2016 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
322,38 |
322,38 |
322,38 |
6344 |
21/09/2016 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
244,04 |
244,04 |
244,04 |
6345 |
21/09/2016 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
418,71 |
418,71 |
418,71 |
6346 |
21/09/2016 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
796,07 |
796,07 |
796,07 |
6348 |
21/09/2016 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
372,05 |
372,05 |
372,05 |
6689 |
04/10/2016 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
350,17 |
350,17 |
350,17 |
6690 |
04/10/2016 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
431,29 |
431,29 |
431,29 |
6692 |
04/10/2016 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
462,02 |
462,02 |
462,02 |
6709 |
04/10/2016 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
1.100,87 |
1.100,87 |
1.100,87 |
6710 |
04/10/2016 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
518,09 |
518,09 |
518,09 |
6839 |
20/10/2016 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
151,14 |
151,14 |
151,14 |
6840 |
20/10/2016 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
80,55 |
80,55 |
80,55 |
6841 |
20/10/2016 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
239,90 |
239,90 |
239,90 |
6842 |
20/10/2016 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
501,60 |
501,60 |
501,60 |
6843 |
20/10/2016 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
85,56 |
85,56 |
85,56 |
Sub-total |
7.670,35 |
7.670,35 |
7.670,35 |