Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VIVO S.A. |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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5649 | 13/10/2017 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 57,98 | 57,98 | 57,98 |
5650 | 13/10/2017 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 59,49 | 59,49 | 59,49 |
5651 | 13/10/2017 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 80,04 | 80,04 | 80,04 |
5652 | 13/10/2017 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 105,05 | 105,05 | 105,05 |
5653 | 13/10/2017 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 112,32 | 112,32 | 112,32 |
6264 | 21/11/2017 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 38,50 | 38,50 | 38,50 |
6265 | 21/11/2017 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 43,44 | 43,44 | 43,44 |
6266 | 21/11/2017 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 15,88 | 15,88 | 15,88 |
6267 | 21/11/2017 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 56,64 | 56,64 | 56,64 |
6268 | 21/11/2017 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 137,96 | 137,96 | 137,96 |
Sub-total | 707,30 | 707,30 | 707,30 | ||
Total | 3.961,71 | 3.961,71 | 3.961,71 |
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