Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
549 |
12/02/2021 |
TRR CAÇULA TRANSP & COM DE COMBUSTÍEIS DE AMAURI Z |
16.500,00 |
16.500,00 |
16.500,00 |
611 |
12/02/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.564,70 |
4.564,70 |
4.564,70 |
612 |
12/02/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
36.399,70 |
36.399,70 |
36.399,70 |
613 |
12/02/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
616,82 |
616,82 |
616,82 |
614 |
12/02/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.549,80 |
1.549,80 |
1.549,80 |
615 |
12/02/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.992,56 |
5.992,56 |
5.992,56 |
616 |
12/02/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.444,00 |
3.444,00 |
3.444,00 |
617 |
12/02/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.140,92 |
5.140,92 |
5.140,92 |
618 |
12/02/2021 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
12.222,68 |
12.222,68 |
12.222,68 |
696 |
12/02/2021 |
LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
182,84 |
182,84 |
182,84 |
697 |
12/02/2021 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
713 |
18/02/2021 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
748,80 |
748,80 |
748,80 |
714 |
18/02/2021 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
109,35 |
109,35 |
109,35 |
715 |
18/02/2021 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
716 |
18/02/2021 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
5.675,00 |
5.675,00 |
5.675,00 |
717 |
18/02/2021 |
GRAIA COM E FABR ARTEF DE COMENTO SERV LTDA |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
736 |
18/02/2021 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
3.086,62 |
3.086,62 |
3.086,62 |
737 |
18/02/2021 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
9.087,46 |
9.087,46 |
9.087,46 |
738 |
18/02/2021 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
8.957,04 |
8.957,04 |
8.957,04 |
746 |
18/02/2021 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
Sub-total |
119.618,19 |
119.618,19 |
119.618,19 |