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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10291 Data de lançamento: 14/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 241 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANGUEIRA 1/4 E CONEXÕES 80,00 80,00
4.00 MANGUEIRA 1/2, 02 TRAMA e Conexões 22,50 90,00
1.00 MANGUEIRA 3/4 E 02 TRAMA E CONEXOES 190,00 190,00
1.00 Mangueira hidráulica alta pressão 5/8 02 trama/ 02 m e conexões 390,00 390,00
1.00 CONEXÕES, EMENDA E MANGUEIRA Finalidade: Mangueiras e conexoes e mão de obra especializadas para manuitenção de veiculos 65,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2023 MANGUEIRA 1/4 E CONEXÕES MANGUEIRA 1/2, 02 TRAMA e Conexões MANGUEIRA 3/4 E 02 TRAMA E CONEXOES Mangueira hidráulica alta pressão 5/8 02 trama/ 02 m e conexões CONEXÕES, EMENDA E MANGUEIRA Finalidade: Mangueiras e conexoes e mão de obra especializadas para manuitenção de veiculos 815,00
07/12/2023 Conforme DANFE Nº 1/108; 815,00
11/12/2023 Pagamento de Empenho 10291/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 815,00
TOTAL 815,00 815,00 815,00
SALDO A PAGAR 0,00