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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10297 Data de lançamento: 14/08/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 241 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TROCA LONA DE FREIO TRUCK L/D 65,00 65,00
1.00 SERVIÇO FEIXE DE MOLA DIANT. L/D 160,00 160,00
1.00 SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO MOLA/ALGEMA 100,00 100,00
1.00 SERVIÇO SOLDA MIG ABRAÇADEIRA FEIXE DE MOLA Finalidade: Mão de obra especializada para reparo na caçamba mercedes benz IVM-9453 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2023 TROCA LONA DE FREIO TRUCK L/D SERVIÇO FEIXE DE MOLA DIANT. L/D SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO MOLA/ALGEMA SERVIÇO SOLDA MIG ABRAÇADEIRA FEIXE DE MOLA Finalidade: Mão de obra especializada para reparo na caçamba mercedes benz IVM-9453 355,00
18/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 571; 355,00
22/08/2023 Pagamento de Empenho 10297/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 355,00
TOTAL 355,00 355,00 355,00
SALDO A PAGAR 0,00