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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1349 Data de lançamento: 31/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito - Unidade de Tecnologia da Informação
Função: Segurança Pública
Subfunção: Tecnologia da Informação
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa "Cidade Protegida"
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Serviço internet p/câmera de segurança 01 ptz/b ru 90,00 1.080,00
12.00 Serviço internet p/câmera de segurança 02 ptz/b ru 90,00 1.080,00
12.00 Serviço internet p/câmera de segurança 03 fixa/b r 90,00 1.080,00
12.00 Serviço internet p/câmera de segurança 03 ptz/b Ga 90,00 1.080,00
12.00 Serviço internet p/câmera de segurança 04 ptz/b ru 90,00 1.080,00
12.00 Serviço internet p/câmera de segurança 05 fixa/b r 90,00 1.080,00
12.00 Serviço internet p/câmera de segurança 05 fixa/b r 90,00 1.080,00
12.00 Serviço internet p/câmera de segurança 06 fixa/b b 90,00 1.080,00
12.00 Serviço internet p/câmera de segurança 06 fixa/b b 90,00 1.080,00
12.00 Serviço internet p/câmera de segurança 07 fixa/c a 90,00 1.080,00
12.00 Serviço internet p/câmera de segurança 07 fixa/c a 90,00 1.080,00
12.00 Serviço internet p/câmera de segurança 08 fixa/c e 90,00 1.080,00
12.00 Serviço internet p/câmera de segurança 08 ptz/c es 90,00 1.080,00
12.00 Serviço internet p/câmera de segurança 09 fixa/c T 90,00 1.080,00
12.00 Serviço internet p/câmera de segurança 09 fixa/c T 90,00 1.080,00
12.00 Serviço internet p/câmera de segurança 10 fixa/c T 90,00 1.080,00
12.00 Serviço internet p/câmera de segurança 11 fixa/c r 90,00 1.080,00
12.00 Serviço internet p/câmera de segurança 12 fixa/c r 90,00 1.080,00
12.00 Geração de imagens na Brigada Militar de São Vicen 90,00 1.080,00
12.00 Geração de imagens na Delegacia de Polícia Civil d 90,00 1.080,00
12.00 Espelhamento de imagens na Prefeitura Municipal de 90,00 1.080,00
12.00 Espelhamento de imagens no Comando da Brigada Mili Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO 90,00 1.080,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2023 Serviço internet p/câmera de segurança 01 ptz/b ru Serviço internet p/câmera de segurança 02 ptz/b ru Serviço internet p/câmera de segurança 03 fixa/b r Serviço internet p/câmera de segurança 03 ptz/b Ga Serviço internet p/câmera de segurança 04 ptz/b ru Serviço internet p/câmera de segurança 05 fixa/b r Serviço internet p/câmera de segurança 05 fixa/b r Serviço internet p/câmera de segurança 06 fixa/b b Serviço internet p/câmera de segurança 06 fixa/b b Serviço internet p/câmera de segurança 07 fixa/c a Serviço internet p/câmera de segurança 07 fixa/c a Serviço internet p/câmera de segurança 08 fixa/c e Serviço internet p/câmera de segurança 08 ptz/c es Serviço internet p/câmera de segurança 09 fixa/c T Serviço internet p/câmera de segurança 09 fixa/c T Serviço internet p/câmera de segurança 10 fixa/c T Serviço internet p/câmera de segurança 11 fixa/c r Serviço internet p/câmera de segurança 12 fixa/c r Geração de imagens na Brigada Militar de São Vicen Geração de imagens na Delegacia de Polícia Civil d Espelhamento de imagens na Prefeitura Municipal de Espelhamento de imagens no Comando da Brigada Mili Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO 23.760,00
06/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 00/28742; 2.160,00
22/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1349/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.160,00
07/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 000029608; 2.160,00
23/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1349/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.160,00
03/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 000030467; 2.160,00
24/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1349/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.160,00
05/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 000031388; 2.160,00
25/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1349/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.160,00
06/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 00U/32346; 2.160,00
23/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1349/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.160,00
10/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 000033300; 2.160,00
24/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1349/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.160,00
02/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 000034239; 2.160,00
24/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1349/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.160,00
05/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 000035182; 2.160,00
11/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1349/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.160,00
03/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 000036155; 2.160,00
27/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº U/36155; 2.160,00
30/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1349/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.160,00
28/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1349/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.160,00
06/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 000039156; 2.160,00
08/12/2023 Pagamento de Empenho 1349/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.160,00
TOTAL 23.760,00 23.760,00 23.760,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.