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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1357 Data de lançamento: 31/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade: Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Serviço internet p/Ginásio de Esportes – Pavilhão Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO 90,00 1.080,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2023 Serviço internet p/Ginásio de Esportes – Pavilhão Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO 1.080,00
06/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 00/28742; 90,00
22/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1357/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 90,00
07/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 000029608; 90,00
23/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1357/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 90,00
03/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 000030467; 90,00
24/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1357/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 90,00
05/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 000031388; 90,00
25/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1357/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 90,00
31/05/2023 Memorando nº 74/2003-SICT. -720,00
TOTAL 360,00 360,00 360,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.