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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1359 Data de lançamento: 31/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Policlínica - ASPS
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Serviço internet p/Policlinica, rua Brasil nº 652, Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA POLICLINICA 90,00 1.080,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2023 Serviço internet p/Policlinica, rua Brasil nº 652, Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA POLICLINICA 1.080,00
06/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 00/28742; 90,00
22/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1359/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 90,00
07/03/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 000029608; 90,00
23/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1359/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 90,00
03/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 000030467; 90,00
24/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1359/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 90,00
05/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 000031388; 90,00
25/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1359/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 90,00
06/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 00U/32346; 90,00
23/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1359/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 90,00
10/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 000033300; 90,00
24/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1359/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 90,00
02/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 000034239; 90,00
24/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1359/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 90,00
05/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 000035182; 90,00
11/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1359/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 90,00
03/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 000036155; 90,00
27/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº U/36155; 90,00
30/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1359/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 90,00
28/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1359/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 90,00
06/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 000039156; 90,00
08/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1359/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 90,00
27/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 000/39162; 90,00
31/01/2024 Pagamento de Empenho 1359/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 90,00
TOTAL 1.080,00 1.080,00 1.080,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.