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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDER FIORIN SARAN - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4881 Data de lançamento: 20/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 107 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAMPADA H424V 38,00 38,00
3.00 LAMPADA 21W 24V 21,00 63,00
2.00 LAMPADA 5W 24V 8,00 16,00
4.00 SOQUETE P/ LAMPADA 48,00 192,00
2.00 LENTES GF 0.40.8 68,00 136,00
5.00 FUSIVEIS Finalidade: SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS 5,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2023 LAMPADA H424V LAMPADA 21W 24V LAMPADA 5W 24V SOQUETE P/ LAMPADA LENTES GF 0.40.8 FUSIVEIS Finalidade: SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS 470,00
15/05/2023 Conforme DANFE Nº 890/046872758; 470,00
17/05/2023 Pagamento de Empenho 4881/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 470,00
TOTAL 470,00 470,00 470,00
SALDO A PAGAR 0,00