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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4883 Data de lançamento: 20/04/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 107 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 KIT DE ROLAMENTO TRASEIRO DAS DUAS RODAS TRASEIRAS, CELTA 1.0 LT 14/15 73,00 146,00
1.00 KIT DE LONAS DE FREIO TRASEIRAS, CELTA 1.0 LT 14/15 Finalidade: SSUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA DO VEICULO CELTA PLACA: IWG8336, DA SECRETARIA. 113,00 113,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2023 KIT DE ROLAMENTO TRASEIRO DAS DUAS RODAS TRASEIRAS, CELTA 1.0 LT 14/15 KIT DE LONAS DE FREIO TRASEIRAS, CELTA 1.0 LT 14/15 Finalidade: SSUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA DO VEICULO CELTA PLACA: IWG8336, DA SECRETARIA. 259,00
29/06/2023 Conforme DANFE Nº 001/102387; 259,00
05/07/2023 Pagamento de Empenho 4883/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 259,00
TOTAL 259,00 259,00 259,00
SALDO A PAGAR 0,00