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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 13505 Data de lançamento: 05/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 283 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.90 MANGUEIRA 3/8 111,11 100,00
2.00 OLHAL 14MM 16,00 32,00
2.00 CAPA 3/8 10,00 20,00
0.92 MANGUEIRA 1/2 40,00 36,80
2.00 CAPA 1/2 12,00 24,00
1.00 FEMEA RETA JIC 9/16 14,00 14,00
1.00 FEMEA 90 SEDE PLANA 13/16 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS MOTONIVELADORA XCMG, SEM PLACA DEFEITO NA PARTE MECANICA 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2024 MANGUEIRA 3/8 OLHAL 14MM CAPA 3/8 MANGUEIRA 1/2 CAPA 1/2 FEMEA RETA JIC 9/16 FEMEA 90 SEDE PLANA 13/16 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS MOTONIVELADORA XCMG, SEM PLACA DEFEITO NA PARTE MECANICA 256,80
13/11/2024 Conforme DANFE Nº 001/298; 256,80
21/11/2024 Pagamento de Empenho 13505/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 256,80
TOTAL 256,80 256,80 256,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.